2020年第29号(总第467号)
(2020年12月25日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,元谋县审计局派出审计组,自2020年4月13日至4月30日,对元谋县妇女联合会(以下简称县妇联)2019年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)组织机构情况。
元谋县妇联是县级群团机关,属于县级财政一级预算单位,主要职责是:根据党的中心任务,指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议,组织开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予业务联系,贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。内设办公室、宣传股、农村股、维权股、妇儿工委办。元谋县妇女儿童工作委员会下设办公室于县妇联,与县妇联合署办公。核定人员编制6名,核定车辆编制0辆,2019年末实有人员7人(含机关工人1名),实有车辆0辆。
(二)部门预决算情况。
财政部门下达县妇联2019年度预算总额为124.85万元,其中:年初批复预算114.64万元,追加调整预算10.21万元。决算报表反映,2019年部门总收入124.85万元,总支出135.75万元;年初结转和结余13.30万元,年末结转和结余2.40万元。
(三)“三公”经费、会议费及培训费支出情况。
县妇联“三公”经费2019年共支出1.79万元,比上年度减少0.22万元,下降10.97%;会议费2019年共支出0万元,比上年度减少0.35万元,下降100%;培训费2019年共支出3.10万元,比上年度减少2.36万元,下降43.18%。
二、审计发现的主要问题
未及时清理多代扣的个人所得税1 151.41元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,我局已在职权范围内,按照相关财经法规的规定进行了处理:责令县妇联自行整改,并将整改结果书面上报县审计局。
针对审计发现的问题,元谋县审计局建议:严格执行《行政单位财务规则》等相关制度。
四、被审计单位整改情况
审计发现问题的整改情况:对此次审计发现的问题,县妇联已按照要求进行了整改。