一、整改工作开展情况
认真贯彻落实中央、省、州的决策部署,切实把2022年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改作为重要政治任务,把审计查出问题整改作为改进政府工作、提升治理能力、促进元谋经济社会高质量发展的重要抓手,认真落实问题整改,确保审计整改工作取得成效。
二、审计查出问题整改情况
(一)2022年7月至2023年6月审计查出问题整改情况
1.元谋县2022年度县级预算执行和其他财政收支审计发现问题29个,已整改29个。
2.专项审计发现问题17个,已整改16个。
3.领导干部任期经济责任审计发现问题35个,已整改33个。
4.领导干部自然资源资产管理责任审计发现问题7个,已整改6个。
5.国家建设项目竣工决算审计发现问题25个,已整改24个。
(二)往年审计查出问题整改情况
需要整改问题22个,已整改的问题13个。
三、存在的困难和问题
一是统筹协调力度不够。对审计查出问题整改工作重视不够,统筹协调力度不够,导致审计查出问题整改成效不明显,部分问题仍未整改销号。二是责任压得不实。责任传导压力不够,整改责任单位履职不到位,对审计查出问题研究不深、不透,导致问题整改不到位。三是整改质量不高。由于财政困难、历史遗留时间较长、体制机制制度不健全等原因造成的问题长期未得到整改,特别是往来款长期挂账问题较为突出,整改难度较大。
四、下步工作措施
(一)坚持问题导向,动真碰硬抓整改。坚持问题导向、目标导向,分类施策、精准发力,全力推进问题整改销号。
(二)强化监督检查,跟踪问效抓整改。强化日常监督和专项检查,督促相关责任部门始终把问题整改工作摆在突出位置、列入重要议事日程,常抓不懈、紧盯不放。
(三)建立长效机制,举一反三抓整改。建立健全审计发现问题整改长效机制,对审计发现问题整改情况定期开展“回头看”“回头查”,确保问题改到位、改彻底。