监督索引号53232800142700000
目录
第一部分元谋县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县民族宗教事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
元谋县民族宗教事务局在中共元谋县委,元谋县人民政府的正确领导下,认真开展民族和宗教两项具体工作。一是宣传贯彻执行国家有关民族、宗教方面的政策和法规,开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作,协调民族关系,办理有关保障少数民族各项权利事宜;二是会同有关部门,调查研究少数民族和民族聚居地方经济发展情况,帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难,推动少数民族的扶贫工作;三是协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作,促进少数民族社会事业的发展,协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用;四是依照党和国家的民族、宗教政策,维护少数民族的平等权利,依法加强对宗教事务的管理,配合有关部门开展对境内外敌对势力搞宗教渗透活动的斗争;五是指导各宗教团体加强自身建设,引导宗教与社会主义社会相适应;六是协助当地党委政府处理和调节各类民族矛盾,维护民族地区的社会稳定。
(二)机构设置情况
经报县委、县政府批准,元谋县民族宗教事务局机构设置情况如下:
元谋县民族宗教事务局归口县委统战部领导,为元谋县人民政府工作部门。设4个内设机构(民族股、宗教股、经济股、办公室),机关行政编制6名,设局长1名(正科级),副局长3名(副科级)。
(三)重点工作概述
2022年重点工作任务介绍。一是开展调查研究,认真做好本年度项目编制申报工作。二是维护稳定,积极开展矛盾纠纷排查调处工作。维护民族团结、促进社会和谐发展是民族工作部门的首要任务。创新工作机制,加强矛盾纠纷排查调处和研判工作,及时发现问题,掌握动态,把握时机,努力把影响民族团结的各类隐患和矛盾纠纷解决在基层,化解在萌芽状态。三是示范引路,认真做好民族团结进步示范县创建工作,进一步推进示范县的创建工作有序开展,我局按照示范区建设的工作部署和要求,积极深入调查研究,协调和整合县级相关部门经济社会发展规划,草拟了民族团结进步示范县建设方案,目前,方案已报县委、县人民政府。四是加强财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的核心,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,单位今后要建立健全各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入244.39万元,其中:一般公共预算财政拨款244.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年部门财务总收入212.32万元对比,较上年增加32.07万元,增长15.10%,主要原因分析:增长的主要原因是因2022年在职在编人员增加2人,工资福利及办公费等支出相应增加,所以部门财务总收入较上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入244.39万元,其中:本年收入244.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款244.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入212.32万元对比,较上年增加32.07万元,增长15.10%,主要原因分析:增长的主要原因是因2022年在职在编人员增加2人,工资福利及办公费等支出相应增加,所以部门财务总收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出244.39万元。财政拨款安排支出244.39万元,其中:基本支出244.39万元,与上年212.32万元对比增加32.07万元,增长15.10%,主要原因分析:增长的主要原因是因2022年在职在编人员增加2人,工资福利支出及办公费等支出相应增加,所以部门财务总收入较上年增加。项目支出0万元,与上年相比无增减变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-行政运行:181.18万元,主要用于保障元谋县民族宗教事务局在职人员工资、教牧人员生活补助、公务车运行维护费、水电费、邮电费等正常运转支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:13.10万元,主要用于保障元谋县民族宗教事务局退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.70万元,主要用于保障元谋县民族宗教事务局养老保险缴费单位部分养老支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:11.18万元,主要用于保障元谋县民族宗教事务局行政单位医疗保险缴费单位部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:6.21万元,主要用于保障元谋县民族宗教事务局行政单位公务员医疗补助缴费单位部分支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:14.03万元,主要用于保障元谋县民族宗教事务局在职人员住房公积金缴费单位部分支出。
(二)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项:无
(二)按既定政策标准测算补助事项:无
(三)经济社会事业发展事项:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元,较上年2.27万元减少0.27万元,下降11.89%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
元谋县民族宗教事务局2022年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
元谋县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为0万元,较上年0.27万元减少0.27万元,下降100%。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
公务接待费下降的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减公务接待费开支。公务接待主要用于省州级单位调研、督查工作及乡镇、村委会汇报工作等接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
元谋县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年2万元相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2万元,与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限,2022年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费21.93万元,主要用于办公费3万元,水费0.1万元,电费0.9万元,邮电费1.20万元,工会经费2.25万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用12.12万元,其他商品和服务支出0.36万元。我单位机关运行经费与上年17.65万元对比增加4.28万元,增长24.25%,主要原因分析:机关运行经费增加的主要原因是在职在编人员增加2人,工资福利支出及办公经费支出相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,元谋县民族宗教事务局资产总额49.66万元,其中,流动资产37.91万元,固定资产11.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年31.28万元相比,本年资产总额增加18.38万元,其中固定资产增加3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年资产决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县民族宗教事务局2021年部门预算表(详见附表)
元谋县民族宗教事务局
2022年2月16日
监督索引号53232800142700111