根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,元谋县审计局派出审计组,自2023年2月至3月,对元谋县投资促进局2022年度预算执行和其他财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
㈠组织机构情况。
元谋县投资促进局调整为参公管理正科级事业单位,下设办公室、投资合作股、项目信息股3个职能股室,核定编制9人,设局长1名(正科级),副局长3名(副科级),编制结构为:管理人员8人,工勤人员编制1名。2022年末,单位核定事业编制人员9名,实有在编人员7名,其中:局长1人、副局长2人;公务员2人、机关工人2人,工勤人员2人。年调入公务员4人,分流调出事业人员6人。车辆编1辆,实有车辆1辆。
㈡部门预决算情况。
元谋县财政局关于元谋县投资促进局2022年部门预算的批复(元财外〔2022〕1号),批复县投资促进局预算财政收支107.48万元;决算报表反映,2022年年初结余2.48万元,总收入194.47万元,总支出195.82万元,年末结余1.13万元。
㈢部门业务管理情况。
县投资促进局贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的政策、措施和办法,负责招商引资项目包装及项目库建设、推介宣传,统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动,投资项目引进洽谈、协议撰写,做好投资项目全程跟踪协调服务工作;完成县委、县政府和州投资促进局交办的其他任务。
㈣“三公”经费支出情况。
2021年公务用车运行维护费2.13万元,因公出国(境)0元,公务接待费9.94万元,培训费0元,会议费0元;2022年公务用车运行维护费2.82万元,因公出国(境)0元,公务接待费12.45万元,培训费0元,会议费0.63万元。2022年公务用车运行维护费比2021年增加0.32%;2022年公务接待费比2021年增加25.17%。
二、审计发现的主要问题
(一)超范围报销差旅费300元。
(二)部分差旅费、办公费报销手续不齐全。
(三)购买打印纸及打印机未办理 采购手续。
(四)未足额代扣代缴个人所得税。
(五)差旅费报销不规范。
(六)“三公”经费不降反增。
(七)账表不符。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,我局已在职权范围内,按照相关财经法规的规定进行了处理:责令县投资促进局自行整改,并将整改结果书面上报县审计局。
针对审计发现的问题,元谋县审计局建议:严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》和其他相关法规进行会计核算及会计监督,严肃财经纪律,确保会计信息真实、完整、合规;严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等相关制度,加强公务接待管理,严格执行公务接待审批制度。
四、被审计单位整改情况
审计发现问题的整改情况:对此次审计发现的问题,县投资促进局已按照要求进行了整改。