2024年第11号(总第550号)
(2024年12月26日公告)
一、整改工作开展情况
一年来,元谋县认真贯彻落实中央、省、州、县的决策部署,始终高度重视审计整改工作,牢固树立整改“一盘棋思想”,坚持统筹推进,强化责任落实,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,切实做好跟踪问效,不折不扣抓好审计查出问题整改工作。
二、审计查出问题整改情况
(一)2023年7月至2024年6月审计查出问题整改情况
1.元谋县2023年度县级预算执行和其他财政收支审计发现问题48个,已整改45个,正在整改3个;
2.专项审计发现问题19个,已整改19个;
3.领导干部任期经济责任审计发现问题66个,已整改66个;
4.领导干部自然资源资产管理责任审计发现问题21个,已整改18个,正在整改3个;
5.国有(社有)企业审计发现问题41个,已整改40个,正在整改1个;
6.国家建设项目竣工决算审计发现问题24个,已整改24个。
(二)往年审计查出问题整改情况
往年未整改问题14个,截至目前,已整改10个,正在整改4个。
三、存在的困难和问题
一是统筹推进不到位。对全县各级各部门审计查出问题整改统筹不够,个别单位对审计查出问题整改工作重视不够,对照问题举一反三整改不够彻底。二是责任压实不到位。个别单位整改责任履职不到位,对存在问题分析研究不透,查找问题根源不深,导致问题整改成效不明显。三是问题整改不到位。对于历史遗留问题,时间较长、体制机制不健全等原因造成的问题,不敢较真、有畏难情绪,部分问题长期未得到整改。
四、下步工作措施
(一)坚持对标问题抓整改。始终坚持抓问题整改为导向,对未完成整改的问题,建立整改清单,通过“四个一批”的整改方式,分类施策、精准发力,推进问题整改。
(二)强化跟踪问效抓整改。全面落实审计机关跟踪督促检查责任,坚持和完善全面整改、专项整改、重点督办3种方式相结合的审计整改总体格局,强化提出要求、建立台账、督促办理、验收销号的全流程闭环管理,推动压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任。
(三)推动贯通协同抓整改。强化推进与纪检监察、巡视巡察和组织人事部门监督贯通协同,加强与人大、财政、统计等监督单位配合,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,注重从制度机制上巩固成果,从源头上防止同类问题再次发生。