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元谋县发展和改革局2019年度部门决算

日期:2020年11月06日   作者:   来源:财政局    点击:[]

监督索引号53232800630301000

元谋县发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

(一)主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策,进行总量平衡,监测全县经济和社会发展情况,指导全县经济体制改革的综合经济部门,拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划;监测宏观经济货位社会发展态势;承担指导推进和综合协调经济体制改革职责;承担重要商品总量平衡和宏观调控职责,综合分析农业和农村经济发展情况;研究拟订全县人口发展规划,负责全县人口中长期规划和提出统筹经济人口问题建议;承担粮食市场价格监测预警和应急职责;承担县级储备粮行政管理职责;负责粮食流通行业管理;贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规,拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划;负责价格运行分析,提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议;负责煤、电、油、气和新能源资源管理,拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施等等。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.着力加强经济运行分析。准确掌握全县经济运行状况,为科学分析我县经济社会发展的内在潜力,找准经济运行中存在的问题,提出加快全县经济社会发展的建议性对策与措施,为县委、县政府提供决策参考。起草并报请通过审议完成《元谋县2018年国民经济和社会发展计划执行情况和2019年计划》,科学合理编制全县经济社会发展年度计划目标,确保发挥好计划的引领、指导作用。认真落实好经济运行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度、“五个一”“四挂钩”“810”等系列行之有效的办法措施,严格执行县级综合经济部门每月召开一次经济运行分析会议、县经济运行分析领导小组副组长每月召开一次经济运行分析会议、县经济运行分析领导小组每月召开一次经济运行分析会议,做到“周报告、旬督查、月统筹、季盘账”,全力确保经济运行时序进度。

2.着力推进项目建设。一是加强重大项目谋划储备。全年共梳理固定资产投资支撑项目174个,总投资393.7亿元;列入2019年度省“四个一百”项目7项,总投资177.46亿元,列入2019年度州“四个一百”重点项目29项,总投资228.55亿元;列入2019年度县“4个30”重点建设项目120项,总投资400.67亿元。谋划开展项目前期工作58个,总投资122.7亿元;谋划上报2019年“补短板、增动力”项目63个,总投资30.78亿元;谋划向上争取中央省预算资金项目15个,总投资15.44亿元。二是积极向上争取项目前期经费。截至目前,全县共上报中央及省预算投资项目20个,拟争取资金7.69亿元,实际争取中央及省预算项目9个,到位资金4990.2万元。申报2019年省、州级前期工作项目22个,项目总投资370.83亿元,拟申请前期工作经费2.4亿元,目前共争取到州级项目前期工作经费400万元。三是抓牢固定资产投资分析调度。严格落实经济运行“五个主题”制度,强化研判和调度,每月按时召开一次“一对一”固定资产投资运行分析调度会,对“五网”、省州“4个100”、县“4 个30”、第一、二、三批集中开工项目、中央省预算内投资等重点项目建设进度进行分析调度,确保全县固定资产投资平稳运行。严格落实“一月一督查,一月一通报”制度,每季度对各部门固定资产完成情况进行一次考核,着力推动工作落实,确保全年目标任务的圆满完成。四是着力推进元谋县“美丽县城”建设。严格按照“美丽县城”建设“干净、宜居、特色”三大要素,21项建设内容,59项指标要求,于2019年4月完成《元谋县“美丽县城”建设实施方案》的编制工作,并已通过州发改委审查,上报省发改委备案;于2019年6月份完成《元谋县“美丽县城”建设可行性研究报告》的编制工作,并通过州发改委评审获得批复。元谋县“美丽县城”建设共谋划2019-2021年“美丽县城”建设项目56项,总投资27.55亿元。其中,“干净”类项目23项,总投资11.81亿元,“宜居”类项目28项,总投资15.39亿元,“特色”类项目5项,总投资0.35亿元。2019年度计划实施“美丽县城”建设项目共39项,总投资14.44亿元,重点推进实施元谋县东南片区棚户区改造、机关幼儿园、元马镇中心完小双龙校区、元谋县火车西站广场、元谋县生态林恢复建设、发祥路提升改造、县城出入口、主要道路和街区交叉口等项目的实施工作。截至目前,全县“美丽县城”建设项目新开工14个,完成投资约3亿元。五是着力推进“特色小镇”创建。“元谋人”远古小镇建设方面:“元谋人”远古小镇于2017年6月被列为全省105个重点创建的特色小镇之一,总规划面积3平方公里,核心区规划面积1.25平方公里,规划项目42个,总投资17.05亿元。2019年实际完成投资3.36亿元,自开工以来共完成投资16.728亿元,目前,远古温泉水世界、凤凰大酒店、颐养中心等主要业态已经顺利运营,累计接待游客达91.83万人次,实现营业收入2618.19万元。小镇荣获获得2018年中国经济新动能领袖峰会组织委员会授予的“2018年中国经济新动能领袖峰会中国经济新动能创新企业”,2018年中国经济峰会授予的“2018(第二届)中国经济峰会中国文旅 产业最具发展潜力企业”2018年中国房协授予的2018年度中国最佳特色小镇奖等15个奖项。成功举办武林风中泰对抗赛、东方猿人谷杯全国老年象棋公开赛等大型活动,吸引游客近31万人次。并引入了曲江文旅、锦江集团、桂林长堡、山东爱老等10余家知名企业集聚发展。元谋县傈僳族第一村特色小镇建设方面:元谋县傈僳族第一村于2018年11月被列为全州15个重点创建的特色小镇之一,小镇总占地面积5.82平方公里,项目估算总投资12.26亿元。目前,已完成了小镇的总体规划及修建性详细规划的编制及评审工作,已实施完成小镇内道路、土地平整、绿化、电力电信、外部供水供电等基础设施项目的建设工作。已引入元谋县果然好农业科技有限公司对农业板块的项目进行开发建设,该公司目前完成土地流转1000亩,种植高原特色水果500亩,完成投资约5000万元。目前我县正在积极与成都中业投资集团有限公司商谈小镇其它板块的投资建设相关事宜。六是积极推进新能源项目建设。全面推进元谋县河外二期农光互补并网光伏项目(装机20MW)、元谋县芝麻村农牧综合利用光伏电站项目(装机50MW)、元谋县班果山农光互补并网光伏电站项目(装机50MW)等3个在建光伏电站建设,目前已并网发电112MW,剩余的8MW正在进行林地报批工作。全面推进光辉水电站建设,目前正在实施隧洞工程。截至目前,全县共建成风电场2个,99MW;光伏电站6个,装机210MW;中小水电站18座。截至2019年9月底,元谋新能源电站累计发电26.415亿度,实现产值18.378亿元。

3.着力抓好经济体制改革工作。一是认真开展元谋县企事业单位公务用车制度改革工作,截至2019年6月,除企事业单位公务用车制度改革工作除留用车辆等待安装GPS终端外,其余的车改工作已经全部结束。全县参改副科以上事业单位10个,股所级事业单位193个,国有企业2个,涉改事业和国有企业人员3620人(其中:事业单位人员:3581人,国有企业人员39人),涉改车辆81辆,司勤人员15人。改革后,单位留用车辆76辆,移交县保障平台4辆,企业自行报废1辆;安置司勤人员15人,其中:在职在编正式司勤人员4人,非在册正式司勤人员11人;新建立保障平台用户6户,计划安装GPS 终端15辆,喷涂标识车辆15辆。二是认真履行元谋县经济体制改革专项小组办公室工作职责,制定元谋县经济体制改革专题小组成员单位职责。按照县委深改委的要求,对涉及经济体制改革专项小组的改革工作台账事项67项、议题计划的议题11个、督察计划的事项2个和2019年的重点改革工作1项进行梳理,建立台账,筹备经济体制改革专项小组联席会议。三是参与优化营商环境第三方评估的资料收集上报工作。楚雄州发展和改革委员会委托北京零点有数数据科技股份有限公司受开展楚雄州营商环境第三方评估,要求各县市收集上报相关企业的信息。零点公司采取电话询问和实地调查的方式对十县市通过的企业进行访问,评估出十县市的营商环境。通过评估,元谋营商环境名次走在前列。

4.着力抓好脱贫攻坚工作。姜驿村委会共有建档立卡贫困户184户585人,我局结对联系姜驿村委会125户,截至2018年底累计脱贫出列115户,2019年计划脱贫10户26人。认真开展好“扶贫日”活动,紧紧围绕“5719”脱贫标准,重点抓好预脱贫户各项脱贫指标工作,加大产业规划、就业培训、种植养殖科技培训,多渠道增加收入,确保预脱贫户脱贫出列,全面建成小康。

5.着力抓好易地扶贫搬迁工作。认真做好2018年易地扶贫搬迁任务动态调整后各乡镇搬迁计划任务的调整下达,安置房分配和搬迁入住工作。根据县扶贫办2016—2018年易地扶贫搬迁对象调整标识结果,对全县安置点搬迁任务进行调整。同时,为及时做好搬迁对象动态调整后安置房分配工作,确保2018年易地扶贫搬迁任务于2019年春节前全部搬迁入住,及时组织有关乡镇参加抽签分房工作,督促各乡镇按时间节点搬迁入住。目前,搬迁入住、旧房拆除已全部完成。

6.着力抓好水电移民搬迁工作。按照县委、县政府的安排部署,严格落实“十包责任制”,认真抓好我局挂包江头村92户水电移民搬迁安置工作,在局班子成员、全体干部职工的共同努力下。目前,搬迁户已全部搬离库区。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县发展和改革局部门2019年末实有人员编制38人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员29人。其中:离休1人,退休28人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局部门2019年度收入合计1,594.82万元。其中:财政拨款收入1,494.48万元,占总收入的93.71%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入100.33万元,占总收入的6.29%。与上年对比,收入合计减少877.17,减少35.48%,其中:财政拨款收入减少613.3万元,减少29.10%,财政拨款收入减少的主要原因是减少易地扶贫搬迁资金;其他收入减少263.88万元,减少72.45%,其他收入减少的主要原因是减少易地扶贫搬迁增加250万元,减少物价工作经费及粮食项目经费。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局部门2019年度支出合计1,313.84万元。其中:基本支出802.08万元,占总支出的61.05%;项目支出511.75万元,占总支出的38.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出合计减少1025.92万元,其中:基本支出增加5.63万元,属正常增加;项目支出减少1031.56万元,减少的主要原因是减少易地扶贫搬迁工程资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802.08万元。与上年对比增加5.63万元,属正常减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.99%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出511.75万元。与上年对比减少1031.56万元,减少的主要原因是易地扶贫搬迁工程建设资金减少。具体项目开展及开展情况:

1、一般行政管理事务支出48.70万元,其中:“十三五”规划中评估工作经费12.80万元,水电移民工作经费15.9万元,发改工作经费20万元,以上支出保障了评估工作正常开展、水电移民工作按时、按质、按量完成,发改项目协调工作顺利进行。

2、物价管理工作经费11.87万元,经费支出保障了物价管理工作、物价调查工作正常开支。

3、战略规划与实施及社会事业发展规划等项目支出306.00万元,此项支出保障了乡村振兴战略和傈僳族第一村等项目前期工作顺利。

4、科学技术事务支出5.37万元,主要是省州拨入给企业的各种补助,对企业的扶持支出激发了企业创新发展动力和活力,使企业更竞争力。

5、农村基础设施建设支出44.76万元,全部是易地扶贫搬迁资金易地扶贫搬迁项目的设施,使贫困户住上了新房,改变了贫困户居民条件

6、交通运输支出54.00万元,为元谋通用机场项目前期工作费用支出。

7、节约环保支出33.28万元,为补助给企业新能源充电桩建设补助

8、粮油物资储备及救灾物资储备事务支出7.0万元,为粮食储备工作、物资储备工作支出,此项支出保障了粮食、物资储备工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,214.12万元,占本年支出合计的92.41%。与上年对比减少794.5万元,减少的主要原因是易地扶贫搬迁工程建设资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出742.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.15%。主要用于工资、保险等工资福利支出472.79万元,办公费、委托业务费、差旅费等商品和服务支出252.61万元,遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出6.03万元,对科技企业的项目补助、挂账利息补贴等对企业补助支出11.00万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出43.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于科技局人员工资和科技活动印刷费。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出143.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于退休人员工资70.98万元,抚恤金0万元,机关事业单位养老保险58.52万元,职业年金12.40万元,工伤保险1.82万元。

9.卫生健康(类)支出51.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费32.50元,公务员医疗补助缴费19.22万元。

10.节能环保(类)支出33.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于补助给企业,新能源汽车充电基础设施奖补资金。

11.城乡社区(类)支出55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,主要用于“美丽县城”可行性研究编制服务费。

12.农林水(类)支出44.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于易地扶贫搬迁下总括安置点建设资金。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出41.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出55.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于粮食检验设备购置、粮食风险基金及粮食财务挂账利息补贴。

21.灾害防治及应急管理(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于省级救灾物资储备补助费用(补助给县粮食储备有限公司)。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元,支出决算为2.24万元,完成预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚决贯彻执行厉行节约的各项规定,减少了接待支出,节约了费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平,无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占89.29%;公务接待费支出0.24万元,占10.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中:

国内接待费支出0.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、调研、相关单位4批次、30人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出48.05万元,与上年对比减少3.63万元,下降7.02%,减少的主要原因是厉行节约,减少费用支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、交通费等机构正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,元谋县发展和改革局部门资产总额2795.0万元,其中,流动资产2773.22万元,固定资产61.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2630.53万元,其中;流动资产增加2634.84万元,固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度收入合计1,594.82万元,其中:财政拨款收1,494.48万元,其他收入100.34万元。年初结转和结余85.41万元,其中:基本支出结转46.97万元,项目支出结转和结余38.44万元。2019年支出1,313.84万元,其中:基本支出802.08万元,项目支出511.76万元,2019年年末结转和结余366.39万元,其中:项目支出结转和结余366.39万元。通过对部门整体支出绩效自评,进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结,及时总结经验,通过改进管理措施,完善工作机制,加强财政支出管理,提高财政资金的使用效益和管理水平。

2019年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;资金分配因素全面、合理;不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;资金管理、费用支出等制度健全,严格执行政府会计制度,会计核算规范,严格执行会计制度、财务规则和准则,加强资金管理使用。我局将在下一年的预算编制工作中,充分、合理预计来年各项工作及支出情况,提高预算执行效率,确保真实、完整反映各项收支。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县发展和改革局

2020年10月31日

监督索引号53232800630301111

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