监督索引号53232800128301000
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第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委的方针、政策、规划和决策部署、工作安排、具体要求;贯彻落实国务院、省政府、州政府、县委、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。组织、指导、规划和管理全县党史、地方志工作。
2.承担县级地方党史资料、县委重要文献的征集、整理、研究和编纂任务;负责对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;开展地方党史专题研究,编纂出版地方党史基本著作、党史书籍和年度《中共元谋县委执政纪要》,促进党史成果的转化。
3.承担元谋县地方志编纂委员会的日常工作;开展地方志理论、地情研究,宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策;督促和检查地方志工作;编纂出版地方志书、地情资料、年度《元谋年鉴》和旧志书刊;组织对地方志书的审查验收;搜集、保存和整理开发地方志资料和古籍、历史文献资料。
4.组织开展革命遗址保护开发利用和地方志资源开发利用,对需要保护和建设的党史遗址、革命遗址、纪念设施、方志馆等进行认定和审核;负责全县党史党性教育现场教学点、革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设;推进全县史志数字化、信息化建设工作,建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。
5.管理县内重要党史工作事项,开展党史学习教育工作,组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动;开展党史、地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。
6.负责指导乡镇及县属部门党史、地方志业务,组织审查评定党史科研、志书成果。
7.完成州委党史研究室(州地方志编纂委员会办公室)和县委、县政府交办的其他任务。
按照省委、州委机构改革工作的统一部署和县委的具体要求,圆满完成了机构合并任务,实现了机构改革中“思想不乱、工作不断、队伍不散”。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、志鉴股、党史股。我部门为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个,即中国共产党元谋县委员会党史研究室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员7人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化政治引领,提升队伍素质。一是加强思想政治引领。一年来,我们始终坚持正确的政治方向,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”。把史志人的思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想最高政治引领上来,统一到党中央的重大决策部署上来,统一到省州县各级党委政府和上级党史地方志业务主管部门的工作安排和具体要求上来。二是加强干部队伍建设。强化政治历练、思想淬炼、实践锻炼,全面提升史志队伍的综合素质,落细落实工作措施,形成人人肩上压担子、个个手头有事做工作格局。
(二)立足本职业务,狠抓工作落实。(1)《元谋年鉴(2024)》及《2023中共元谋县委工作纪实》编撰工作。2024年以来,我县全面总结编纂经验,学习借鉴全国精品年鉴,精心开展部类设置调研,科学制定了《<元谋年鉴(2024卷)>编纂方案》《<2023中共元谋县委工作纪实>编纂方案》,并于1月报请两办发文,有序开展组稿工作。根据州党史研究室新任务新要求,对年鉴、纪要编纂结构、篇目进行了优化调整,重点突出元谋人文化、农旅康养、现代种业、绿色产业等方面的特色亮点。加强与各单位、乡镇的业务交流指导,共开展业务指导16次。组织全体干部职工开展专题业务培训,学习编纂业务知识,交流讨论工作经验,提升了干部整体专业水平。
(三)革命遗址保护利用工作。一是高质量完成中央红军长征过元谋期间29条(史料记载)红军标语全面修复与集中展示项目,该项目自7月1日全面完工集中展示以来,当地广大干部群众和社会各界产生强烈的反响,省委宣传部等省州各级领导给予了高度评价和充分肯定。二是配合州委党史研究室,完成全县26个革命遗址信息收录整理工作。认真开展革命遗址保护情况调查,深入红军长征纪念馆、白酒坡阻击战遗址、大塘子包产到户纪念馆调研。三是强化红色资源“活化”利用,指导县档案局完成“红色档案”展厅的策划编制及史实资料的审核把关工作,指导江边乡红色集镇“巧渡金沙江.抢占龙街渡”建设项目的史实资料审核展陈工作。
(四)专题资料收集整理工作。一是及时完成2024年版《云南年鉴》《楚雄年鉴》元谋部分的数据、图片收集及文字撰写工作,高质量完成专题材料报送任务。二是完成《州委工作纪实》元谋部分稿件上报。三是落实“读云南”APP资料征集工作。四是认真做好全省党史资料征集工作,认真梳理上报元谋县党史图书、图片及音频资料15份。五是做好资料查询服务,全年为县纪委、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县文旅局等单位整理提供党史方志资料30余份。
(五)强化史志学习宣传工作力度。认真学习宣传和贯彻落实《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》,开展学习宣讲8场次,受教人数2800余人。一是积极为《元谋县交通志》《元谋县卫生健康志》提供业务指导和资料帮助,出具审稿意见,主动与县乡村振兴局对接《扶贫志》编纂工作,积极提供志书编纂业务服务。二是在七一建党节期间为丙华村党总支党员讲授题为《传承红色基因 讲好元谋党史》专题党课。8月30日举办的元谋县文化和旅游相关知识及文物保护知识培训班上为全体学员作了《元谋人及其文化》专题辅导。三是推进党史“七进”工作,让红色文化薪火相传。推进红色思政大讲堂现场教育教学体验中心项目(红军长征过元谋二师六团三营二连驻址),为“军事日”等活动增加红军长征过元谋清安寺学宫现场体验教学点,集中展示了红军长征过元谋清安寺学宫旧址简介、红军长征过元谋线路图及活动图,全面讲解了红军长征过元谋历史,在中小学校开展“红色经典诵读”、祭英烈公祭日活动,覆盖师生6500余人。四是积极参与全县红色文化宣传宣讲活动。10月1日庆祝新中国成立75周年纪念日之际,在江边乡龙街渡主持召开红军长征过元谋座谈会,通过体验式、沉浸式现场宣传讲解,赢得了参会人员的高度评价和广泛赞誉。五是对档案馆收藏365件红色档案向社会永久开放。六是完成红色思政大讲堂《红军长征过元谋纪念馆》、《穿越时空的凝望》2部微视频制作并宣传推广工作,在纪念中央红军长征出发90周年之际,配合中央电视台军事频道栏目组完成了中央红军长征过元谋宣传牌拍摄制作工作,并分别在中央电视台军事频道和云南卫视频道滚动宣传播出。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年度国没有资本经营收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年度政府性基金无收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年度收入合计2205995.42元。其中:财政拨款收入2205915.87元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比,收入合计减少199223.40元,下降8.28%。其中:财政拨款收入减少198927.26元,下降8.27%,主要原因是在职人员退休1人,人员经费减少;其他收入减少296.14元,下降78.83%,主要原因是本年度税务转入代扣个税手续费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年度支出合计2205923.87元。其中:基本支出1767458.24元,占总支出的80.12%;项目支出438465.63元,占总支出的19.88%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少202960.40元,下降8.43%。其中:基本支出减少142116.89元,下降7.44%,主要原因是在职人员退休1人,人员经费减少;项目支出减少60843.51元,下降12.19%,主要原因是本年度减少卫生健康县城创建项目经费。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机构机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1767458.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1650495.02元,占基本支出的93.38%;办公费、水电费、差旅费、公务接待费等公用经费116963.22元,占基本支出的6.62%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出438465.63元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及工作开展情况:
1.《中共元谋县委工作纪要》《元谋年鉴》征集和编撰出版经费179657.63元,主要用于支付资料收集整理经费、书籍印刷费;
2.红色文化展示宣传经费20000.00元,主要用于展示本地区的红色历史文化底蕴,进一步推动城市文化建设;
3.龙街渡口红军标语革命遗址和纪念设施保护利用补助经费238800.00元,主要用于红军长征过元谋红军标语革命遗址保护利用展示建设,新建红军标语墙4段总长81.8米,建设面积558.58平方米,修复展示红军标语29条;制作朴树树桩3棵并刻写红军标语,制作不锈钢字7.65米;红军长征过元谋简介及线路图等13.29米;仿旧实木门10.5米。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2205915.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少198927.26元,下降8.27%,完成年初预算的108.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1526591.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.20%,完成年初预算的109.03%。主要用于保障工作正常运转的办公经费、水电费、差旅费、公务接待费等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;单位开展专项业务工作经费。造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员工资正常晋级。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出469782.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.30%,完成年初预算的118.29%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费,离退休人员公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动,职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。
9.卫生健康(类)支出105342.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的92.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出104199.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的88.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2850.00元,决算为1080.00元,完成年初预算的37.89%;支出决算较上年减少1620.00元,下降60.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2850.00元,决算为1080.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的37.89%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1620.00元,下降60.00%;具体是国内接待费支出决算1080.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1620.00元,下降60.00%;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2850.00元,支出决算为1080.00元,完成年初预算的37.89%,支出决算较上年减少1620.00元,下降60.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2850.00元,决算为1080.00元,完成年初预算的37.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务标准公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1620.00元,下降60.00%,具体是国内接待费支出决算1080.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格执行公务标准公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于史志资料收集整理、书籍出版印刷等工作的开展协调发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党元谋县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出116963.22元,比上年减少14060.37元,下降10.73%,主要原因是本年度在职人员转退休1人机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党元谋县委员会党史研究室资产总额36714.78元,其中,流动资产8630.40元,固定资产28084.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少177184.55元,其中固定资产减少8668.84元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53232800128301111
 
