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目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责全面贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,拟定全县新闻出版、电影业的管理政策并督促落实,组织协调和督促全县精神文明建设工作,统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展,监督管理出版内容和质量,组织对电影内容进行审查,监督管理印刷业等,承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(三)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(四)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
(五)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(六)研究制订精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。
(七)统筹协调全县对外宣传工作,全面贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。
(八)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。
(九)对所属学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理;组织哲学社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动,为各级党委和政府的决策提供咨询服务;组织全县社会科学优秀论文、优秀成果评选、表彰活动;向党委、政府反映社会科学工作者的意见和建议,向社会科学工作者传达党委、政府的希望和要求,维护学术团体和社会科学工作者的合法权益等。
(十)贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署;负责县委网络安全和信息化委员会日常工作;组织开展涉及全县网络安全和信息化重大问题研究。
(十一)组织研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施;统筹推进全县网络安全和信息化建设,根据职责权限负责贯彻落实相关法律法规、规章并监督实施。
(十二)指导推进全县党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导网络安全信息共享和通报。
(十三)督促落实涉及全县各领域的网络安全和信息化重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。
(十四)负责指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,依法规范全县互联网舆情服务;指导、督促检查、推动全县各乡镇和有关部门的网络安全和信息化工作。
(十五)推动全县网络阵地建设,负责指导全县重点新闻网站规划建设;指导协调相关业务,会同有关部门促进本地传统媒体与新兴媒体融合发展;负责当地网站、新媒体转载新闻稿源管理。
(十六)组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。
(十七)会同有关部门协调做好对省外、国外、港澳新闻机构对我县的新闻宣传工作;组织协调县级各涉外部门的外宣工作,检查指导各乡(镇)、县级各单位的外宣工作。
(十八)贯彻党的宣传方针政策,拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
(十九)负责实施广播电视、网络视听节目服务管理的法规,组织实施行业标准并进行监督检查,指导、推进全县广播电视领域的体制改革。
(二十)负责制定全县广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。
(二十一)指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施;负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
(二十二)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
(二十三)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
(二十四)组织制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(二十五)归口领导县新闻出版(版权)局、县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。代管县文学艺术界联合会。
(二十六)完成中共元谋县委、元谋县人民政府和上级宣传部门交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、理论和社会科学股、新闻宣传教育股(县应急新闻报道中心办公室)、精神文明建设办公室、舆情信息股(意识形态工作责任制综合协调办公室)、文化体制改革和文化产业发展股、网络安全和信息化综合办公室。
我部门为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即中国共产党元谋县委员会宣传部。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
(一)牢记领袖嘱托,高举思想旗帜,全面深化理论武装。一是持续深化理论学习教育,扛牢“第一议题”政治责任。制发《关于进一步提高党委(党组)理论学习中心组学习质量的实施方案》《党委(党组)理论学习中心组县级列席旁听工作组2024年工作计划》《县委理论学习中心组2024年学习选题计划》,不断提升党委(党组)理论学习中心组质效和学习制度化、规范化水平。二是抓实重大主题、重要理论学习宣讲工作。把学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为党的创新理论武装工作的一项重大任务,作为各级党委(党组)理论学习中心组学习的重点内容,制发《中共元谋县委办公室关于认真做好党的二十届三中全会精神学习宣传的通知》《中共元谋县委办公室关于做好学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作的通知》,利用县委宣讲团、青年宣讲团和“农民理论家”宣讲团,分别深入机关、农村、社区、学校、国有企业等开展党的二十届三中全会精神集中宣讲约195场次,受众15000余人。三是抓实社科理论普及。举办2024年元谋县社会科学普及宣传周活动,元谋人博物馆社科普及志愿服务队“文博小使者”志愿服务项目获省社科联立项。成功申报元谋县红军长征纪念馆为2024年度云南省社会科学普及示范基地,省级科普示范基地达到4个,成为楚雄州获得省级科普示范基地最多的县。四是抓实延安精神研究会工作。组织召开县延安精神研究会第五次会员代表大会、县延安精神研究会五届一次常务理事会,选举产生第五届理事会班子成员,明确班子分工。统筹开展元谋县2024年“延安精神进校园”主题活动,大力弘扬延安精神,推动“延安精神进校园”常进常新。
(二)坚持守正创新,深化融合发展,焕发宣传思想新活力。一是聚焦主线、筑牢阵地,对内宣传质效并重。整合宣传媒体、各类学习宣传平台和农村“小广场·大喇叭”等资源,在电视、应急广播、“七彩云端”APP、“元谋发布”微信公众号开设新时代新征程新伟业,作风革命效能革命,奋进新征程、建功新时代,普法强基、清风元谋等专栏,在县级媒体平台推送各类信息稿件130823条。二是注重实效、立体推介,对外宣传浓墨重彩。主动加强与中央和省州主流媒体的对接联系,讲好元谋故事,充分挖掘人无我有、人有我优的新闻切入点,在文旅头条、新华网等各大媒体投送信息稿件,切实增强外宣效果。全县在省级以上主流媒体用稿2402篇(条)。宣传途径不断翻新,10月28日相聚北京人民日报社新媒体大厦,召开全民打卡人民旅游目的地第一站“21℃的冬天——云南元谋”专场新闻发布会暨城市推介会。截至目前,在人民网、《人民日报》客户端、农民日报客户端、工人日报客户端、央广网、中国经济网等各级媒体平台刊发相关新闻稿件255条。加强国际传播建设,将《非遗元谋》《寻迹元谋》《寻味元谋》等系列短视频译制为柬埔寨语,在南亚东南亚广泛传播,提升元谋国际影响力。
(三)聚焦时代新风,深化文明实践,持续引领文明风尚。一是强化文明培育。持续推动文明乡风建设,推动专项整治工作。截至目前,全县共组织开展“抵制高额彩礼 倡导文明婚俗”宣传活动1246次,发放各类宣传资料18000余份。持续开展典型选树培育,讲好好人故事,营造学有榜样、行有示范的浓厚氛围,共评选出27名“新时代元谋好少年”和27名“新时代元谋好少年育人先进个人”,其中2名获评“新时代楚雄好少年”,李学平入选2024年第三期“云岭楷模”候选人。2024年度第三期“云岭楷模”发布会于11月下旬在元谋县举办,现正积极开展筹备工作。二是强化文明实践。紧紧围绕县委、县政府中心工作,持续开展元谋县新时代文明实践活动项目公示,结合全县实际组织开展“我们的节日”“学雷锋文明实践我行动”“爱心托管”等形式多样、内容丰富的文明实践活动5395场次,位居全州前列。
(四)厚植文化沃土,坚持文化惠民,推进文化建设。一是全力推进彝绣文化产业发展。2024年初从昆明成功引进绘云文化传播楚雄有限公司落地元谋,建成彝绣车间1个、缝纫车间1个,已正常投入生产使用。采取“行业协会+龙头企业+非遗传承人+绣娘”的发展模式,全力打造非遗(彝绣)文化产业园。目前,园区成立了元谋县绘云彝绣行业协会商会1个,入驻彝绣企业5家,建成非遗传承人工作室3个,目前,全县彝绣产值达744.6万元,同比增长35%。二是持续推进元谋人遗址保护利用工作。全力组织开展元谋人国家考古遗址公园立项申报,加快推进元谋人遗址保护利用建设项目实施,同步开展2024年度考古发掘与2023年度出土化石标本的修复、保护工作。元谋人博物馆被评定为国家二级博物馆,文学作品《从元谋人出发》入选“十四五”国家重点出版物出版规划。三是持续推进文化惠民工程。采用“群众点菜、分馆报单、总馆配送、政府购买”的“订单式”服务模式,增强“送文化”下乡的精准度,1—9月开展群众文化活动及演出1275场次(线上线下),服务群众68.78万余人次,开展流动图书进军营、社区、学校8场次。元谋县图书馆成功申报为“国家一级馆”,打造城市书房和新型公共文化空间15个。四是深入推进新时代廉洁文化“强基行动”。把廉洁文化建设融入全县宣传思想文化工作,结合实际修订完善《2024年清廉元谋新时代廉洁文化“强基行动”分工方案》,分解16个方面具体任务,以理论学习、家庭家教家风建设、廉洁文化阵地、廉洁文化宣传等为抓手推进全县廉洁文化建设。组织召开工作调度会议3次,及时调度、会商听取各单位任务落实情况和存在的问题困难,研究有效的针对性强的解决措施,确保新时代廉洁文化“强基行动”工作任务推进落实。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党元谋县委员会宣传部2024年度政府性基金无收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;中国共产党元谋县委员会宣传部2024年度国有资本经营无收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党元谋县委员会宣传部2024年度收入合计6647233.35元。其中:财政拨款收入5498363.35元,占总收入的82.72%;其他收入1148870.00元,占总收入的17.28%;无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计增加1748705.64元,增长35.70%。其中:财政拨款收入增加690485.32元,增长14.36%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加1058220.32元,增长1167.37%。收入增加的主要原因:一是财政拨款收入增加690485.32元,增长14.36%,是因为2024年增加元财教〔2023〕72号元谋人品牌宣传工作经费797997.09元,元财教〔2024〕115号办公用房修缮经费79996.68元,元财农〔2023〕120号元谋县种业博览会和种业品牌宣传工作经费500000.00元,元财教〔2024〕106号工作经费99998.00元,元财预〔2024〕107号离退休党支部工作经费2700.00元,中央支持地方公共文化服务体系(新时代文明实践中心)建设补助资金300000.00元,中央支持地方公共文化服务体系建设(农家书屋)补助资金184000.00元等项目经费,上年无这些项目;二是其他收入增加1058220.32元,增长1167.37%,2024年元谋县红十字会转入云南省文明城市创建公益活动及志愿服务活动经费1000000.00元,州社科联汇入云岭大讲堂工作经费8000.00元,科学普及志愿服务工作经费13000.00元,州广播电视局汇入广播电视公共服务标准化建设奖补资金50000.00元,上年无这些项目。
二、支出决算情况说明
中国共产党元谋县委员会宣传部2024年度支出合计5741636.24元。其中:基本支出2427905.88元,占总支出的42.29%;项目支出3313730.36元,占总支出的57.71%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加846500.10元,增长17.29%。其中:基本支出减少72033.56元,下降2.88%,基本支出减少的主要原因是2024年3月调出1名公务员,到2024年年末调入2名事业管理人员,减少了工资、补贴、社保缴费等支出;项目支出增加918533.66元,增长38.35%,项目支出增加的主要原因是增加项目经费元财教〔2023〕72号元谋人品牌宣传工作经费797997.09元,元财教〔2024〕115号办公用房修缮经费79996.68元,元财农〔2023〕120号元谋县种业博览会和种业品牌宣传工作经费500000.00元,元财教〔2024〕106号工作经费99998.00元,元财预〔2024〕107号离退休党支部工作经费2700.00元,上年无这些项目。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会宣传部机关、机构正常运转的日常支出2427905.88元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2207590.48元,占基本支出的90.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220315.40元,占基本支出的9.07%。人均日常公用经费支出14687.69元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3313730.36元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.宣传工作经费200000.00元,主要用于保障开展宣传工作过程中产生的媒体宣传合作费、办公经费、差旅费、培训费等支出。
2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助(中国楚雄.新韵律诗歌会)资金150000.00元,主要用于2023年在元谋县开展“遇见楚雄·新韵律”诗歌会的演出活动,媒体宣传合作、新闻发布会。
3.工作经费99974.02元,主要用于保障开展宣传工作过程中产生的媒体宣传合作费、办公经费、差旅费。
4.元谋县“元谋人”品牌宣传经费797997.09元,主要用于元谋人遗址保护宣传、文化内涵挖掘与品牌打造、研究成果宣传等支出。
5.“扫黄打非”进基层示范点创建经费99998.00元,主要用于开展国家级、省级、州级、县级“扫黄打非”进基层示范创建,氛围营造、“扫黄打非”专场文艺晚会节目创作编排演出。
6.春节走访慰问经费13200.00元,主要用于春节走访慰问道德模范、云南好人、楚雄好人、元谋好人、新时代好少年及春节新闻宣传和网信工作战线坚守岗位人员。
7.办公用房修缮经费79996.68元,主要用于开展县委宣传部办公楼修缮。
8.系统运行维护经费100000.00元,主要用于县辖区内应急广播系统的运行、维护。
9.省级文明城市创建经费50000.00元,主要用于开展省级文明城市创建日常办公设备、办公用品购置,办公网络费。
10.应急广播体系建设奖补资金123591.68元,主要用于县级应急广播平台建设、传输覆盖网适配设备购置、专用终端部署以及其他符合相关建设标准要求的设施设备购置。
11.中央支出地方公共文化服务体系建设(农家书屋)补助资金368000.00元,主要用于全县92个农家书屋出版物补充更新。
12.中央支持地方公共文化服务体系(新时代文明实践中心)建设补助资金485000.00元,主要用于新时代文明实践中心建设、信息平台运行维护,活动开展。
13.离退休干部党支部工作经费2700.00元,主要用于县委宣传部退休党支部发生的办公经费、生活补助支出。
14.元谋县种业博览会和种业品牌宣传工作经费500000.00元,主要用于围绕元谋种业品牌价值、提升元谋种业在国内外的影响力和竞争力,举办种业博览会,开展种业品牌氛围营造、拍摄宣传系列短视频。
15.云南省文明城市创建公益活动及志愿服务活动经费100000.00元,主要用于创建文明城市公益短视频、公益宣传短片、科普公益专题片的拍摄。
16.社会科学普及示范基地经费50000.00元,主要用于社会科学普及示范基地科普宣传展板制作、社科知识培训、社科工作用品购置。
17.99公益日志愿服务活动项目经费33519.68元,主要用于开展扶危济困、敬老助残、助学助医、应急救护、志愿服务等志愿服务活动。
18.科学普及志愿服务工作经费54769.50元,主要用于科普宣传、科普教育、科普交流等志愿服务活动支出。
19.云岭大讲堂工作经费4983.71元,主要用于支付邀请授课教师劳务费、举办地点工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党元谋县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出5498363.35元,占本年支出合计的95.76%。与上年相比增加690485.32元,增长14.36%,完成年初预算的187.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3453210.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.80%,完成年初预算的147.58%,主要用于我部门人员经费、日常公用经费支出和项目支出,造成预决算差异的主要原因是:年度执行中新增项目,导致项目支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出986591.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%,年初无此项预算。主要用于全县应急广播体系建设、农家书屋出版物补充更新、新时代文明实践中心建设及新韵律诗歌会工作,造成预决算差异的主要原因是:年度执行中新增应急广播体系建设奖补资金、中央支出地方公共文化服务体系建设(农家书屋出版物补充更新)补助资金、中央支出地方公共文化服务体系(新时代文明实践中心)建设补助资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助(中国楚雄˙新韵律诗歌会)资金。
8.社会保障和就业(类)支出256894.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的96.64%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实;造成预决算差异的主要原因是:2024年3月调出1名公务员,到2024年年末调入2名事业管理人员,减少了工资、补贴、社保缴费等支出。
9.卫生健康(类)支出128457.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的94.38%。主要用于缴纳单位部分的基本医疗保险、公务员医疗补助和大病补充保险;造成预决算差异的主要原因是:2024年3月调出1名公务员,到2024年年末调入2名事业管理人员,导致公务员缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出500000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%,年初无此项预算。主要用于元谋县种业博览会和种业品牌宣传工作;造成预决算差异的主要原因是:年度执行中新增种业博览会和种业品牌宣传工作经费。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出173210.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的92.60%,主要用于缴纳单位部分的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是:2024年3月调出1名公务员,到2024年年末调入2名事业管理人员,导致缴纳住房公积金减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为51400.00元,决算为50720.00元,完成年初预算的98.68%,支出决算较上年减少1848.50元,下降3.52%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为28500.00元,决算为28500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.19%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为22900.00元,决算为22220.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.81%,完成年初预算的97.03%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1492.50元,下降4.98%;公务接待费支出决算较上年减少356.00元,下降1.58%;具体是国内接待费支出决算22220.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少356.00元,下降1.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51400.00元,支出决算为50720.00元,完成年初预算的98.68%,支出决算较上年减少1848.50元,下降3.52%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为28500.00元,决算为28500.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为22900.00元,决算为22220.00元,完成年初预算的97.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是公务用车运行维护费方面我单位厉行节约,在2024年预算执行中严控公务用车运行维护费,导致决算数小于年初预算数;二是公务接待费方面我单位厉行节约,在2024年预算执行中严控公务接待费,导致决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1492.50元,下降4.98%;公务接待费支出决算较上年减少356.00元,下降1.58%,具体是国内接待费支出决算22220.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少356.00元,下降1.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是公务用车运行维护费方面我单位厉行节约,在2024年预算执行中严控公务用车运行维护费,导致决算较上年减少;二是公务接待费方面我单位厉行节约,在2024年预算执行中严控公务接待费,导致决算数较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传、采访报道等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待71批次(其中:外事接待0批次),接待人次258人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查指导工作、上级媒体采访报道及外县交流工作经验和开展宣传部各项工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党元谋县委员会宣传部2024年机关运行经费支出220315.40元,比上年215541.26元增加4774.14元,增长2.21%,主要原因是全年工作推进正常,水费、电费、邮电费、差旅费及工会经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费13320.00元,水费2700.00元、电费11080.68元、邮电费12420.00元、差旅费14040.00元、公务接待费6120.00元、工会经费23034.72元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费用117000.00元、其他商品和服务支出600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党元谋县委员会宣传部资产总额1533926.00元,其中,流动资产1047454.85元,固定资产486471.15元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加845877.55元,其中固定资产增加77736.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额114880.00元,其中:政府采购货物支出114880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232800273301111
 
