监督索引号53232800274001000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
元谋县培英中学是元谋县教育体育局的职能部门,在辖区内从事初中教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策,负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作;在职责范围内,做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务,组织好学校期末检测和学业水平考试,做好学生学籍管理工作;指导、管理校点教育督导工作等。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:教务处、德育处、总务处、教科室、办公室。
我部门为基层预算部门,无下属部门。
(二)决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即元谋县培英中学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员39人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。年末学生316人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1、以优化常态课堂建设为根本点,全面提高教育教学质量。立足课堂,向课堂教学要质量,向学困生要成绩。寻找差距,确立目标,树立质量意识和危机意识,开展有序竞争,精心辅导,深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育,努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的,使我乡初级中学的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程,实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目,办学规模得到扩大,办学条件全面改善,教育资源配置实现优化,最大限度解决了我乡小学教育均衡发展的问题。
2、学校安全工作方面 ,我校积极落实上级有关要求,配备安防人员和器材,加强校园内巡逻和值班。对学生加强了安全教育和防生演练,重点强调学生在遇到不可知的安全问题时,教师不在身边时的自救知识,使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时,安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查,防止危险物品进入学校。可以说,我校的安全工作在全体师生的共同努力下,做得是相当的扎实的,有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。
3、强化后勤管理 ,规范收费行为,严格执行教育收费标准,从没有乱收费;加强食堂管理,尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分,加强卫生工作,加大监督力度,发现问题,立即整改,一年来,未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好,得到了就餐学生的肯定;抓好学校的资产管理工作,完善各种校产校舍的管理及安全制度。
4.德育工作
(1)加强德育队伍建设,对班主任队伍,尤其是年轻班主任进行有针对性的培训,提高班主任老师的理论水平和管理水平。教会班主任科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。
(2)常规管理工作常抓不懈。
通过对学生日常行为规范的检查评比,促进班级建设。充分发挥全员育人的作用。
(3)继续开展“文明礼仪”教育活动,寓教育于各项活动中。通过主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动,培养学生的集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。
(4)通过形式不同的家访,促进老师、家长、学生之间的相互理解,架起一座理解的桥梁。利用村委会资源对学生进行教育,办好家长学校,形成教育的合力。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
元谋县培英中学2024年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支,也没有财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县培英中学2024年度收入合计9184159.08元。其中:财政拨款收入9184159.08元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比,收入合计增加237627.29元,增长2.66%。其中:财政拨款收入增加237627.29元,增长2.66%;财政拨款收入增加的主要原因是:本年度困难学生生活补助资金调标、年度薪级晋升及职称变动,本年度1名退休人员因病去世,新增丧葬费补助与一次性抚恤金项目库,因此财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
元谋县培英中学2024年度支出合计9237265.29元。其中:基本支出7840129.38元,占总支出的84.88%;项目支出1397135.91元,占总支出的15.12%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加94403.37元,增长1.03%。其中:基本支出减少153190.79元,下降1.92%;基本支出减少的主要原因是我校本年度1名教师退休,工资福利支出减少;项目支出增加247594.16元,增长21.54%;项目支出增加的主要原因是本年度1名退休人员因病去世,新增丧葬费补助与一次性抚恤金项目库,且困难学生生活补助资金调标,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障元谋县培英中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7840129.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7740287.58元,占基本支出的98.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99841.80元,占基本支出的1.27%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障元谋县培英中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1397135.91元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.义务教育营养改善计划支出:340753.51元,用于保障义务教育营养改善计划工作;
2.义务教育困难学生生活补助支出:348462.00元,用于保障义务教育四类寄宿学生、四类非寄宿学生、非四类家庭经济困难寄宿学生生活补助工作%;
3.义务教育公用经费、特殊教育公用经费支出:445615.25元,用于保障学校运转支出:办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作;
4.乡村教师岗位生活补助资金支出:145930.00元,用于乡村任教教师的生活保障工作;
5.改善办学条件经费支出:116375.15元,用于保障临聘人员工资、保险,保障学校教育教学工作正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县培英中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9237265.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加96676.26元,增长1.06%,完成年初预算的114.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出7202271.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%,完成年初预算的119.32%,主要用于保障学校工作正常运转的办公经费、维修费、水电费、培训费、水电费等日常专项支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;造成预决算差异的主要原因是人员薪级晋升、职称变动,追加了维修费、培训费等专项资金支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1034928.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%,完成年初预算的105.61%,主要用于学校教职工基本养老保险缴费、退休人员工资,退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金等支出;造成预决算差异的主要原因是本年度1名退休人员因病去世,新增丧葬费补助与一次性抚恤金项目资金支出。
9.卫生健康(类)支出481793.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的96.35%,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险等支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出518271.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的99.80%,主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同,年初无此项预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县物茂小学2024年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出。我单位是事业单位,按照部门决算填报口径,本单位不在机关运行经费统计范围内。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,元谋县培英中学资产总额18984773.45元,其中,流动资产171902.99元,固定资产18671872.46元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产140998元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5902503.80元,其中固定资产增加5711293.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属部门)或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53232800274001111
 
