监督索引号53232800121301000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,紧紧围绕凝聚人心,汇聚力量,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位,加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道,政治协商工作有效开展。三是抓住机遇,统筹推进,民族团结示范村创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度,扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新,党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”,着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心,港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设,统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进,全面落实党委政府中心工作任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室,港澳台、海外和侨务工作办公室,党外知识分子和新的社会阶层人士工作股,民族事务股,宗教事务股,铸牢中华民族共同体意识办公室。
我部门为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党元谋县委员会统战部2024年度部门决算编报的单位共1个,即中国共产党元谋县委员会统战部。纳入中国共产党元谋县委员会统战部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)坚持党的领导,大统战工作格局更加完善。一是加
强组织领导。县委持续加强对统战工作的领导,专题研究统战工作5次,及时召开全县统战工作会议,落实统战工作“四个纳入”“三个带头”等制度机制。落实领导小组成员单位职责分工意见,推动成员单位、乡镇党委统战工作责任制落实落细。二是强化统筹推进。以项目化、清单化任务分解2024年工作要点。完善“大统战”工作运行机制,建立县委统战部专职监督+县委组织部、县委巡察办协同监督+统战工作责任清单、任务清单、问题交办清单的“1+2+3”监督机制。
(二)强化政治引领,共同团结奋斗的思想根基更加牢固。一是巩固拓展主题教育成果。举办统一战线学习贯彻党的二十届三中全会精神和铸牢中华民族共同体意识培训班,统战成员和统战干部200余人参加培训。深入开展党纪学习教育,不断增进对党的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是筑牢思想政治根基。落实第一议题制度,坚持专题领学,开展党外知识分子、新的社会阶层人士和民营经济人士理想信念教育学习4次,参加代表人士180余人次。
(三)凝聚工作合力,统一战线重要法宝作用更加彰显。
1.坚持守正创新,不断铸牢中华民族共同体意识。深入推进民族团结进步示范县建设,着力推进3条示范带+5大创建联盟+13个示范点的“3513”创建工程。深入实施民族团结进步“十百千万”示范引领建设项目,2024年争取少数民族发展资金1176万元,实施示范乡镇、示范村、民族村寨旅游提升项目10个。纵深推进各民族交往交流交融“三项计划”,成功承办全州民族团结进步创建工作暨旅游促进各民族交往交流交融现场推进会,旅游促“三交”的质效得到进一步提升。截至目前,全县成功命名省级民族团结进步示范单位30个(含示范县),州级民族团结进步示范单位 154 个,楚雄州各民族交往交流交融教育实践基地9个。红军长征元谋纪念馆被命名为“云南省首批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”;元谋人博物馆挂牌成立云南民族大学铸牢中华民族共同体意识研究基地,民族团结进步创建基础进一步夯实。
3.聚焦平台载体,发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。成立元谋县新的社会阶层人士联谊会,打造新的社会阶层人士实践创新基地升级版。广泛凝聚统战力量助力创新发展,认真贯彻落实“五好”新的社会阶层人士联谊组织规范化建设三年行动,加强组织领导,强化工作措施,充分发挥联谊组织的资源优势、专业优势和平台优势,开展特色鲜明的品牌活动。依托水电移民安置区统战实践基地平台,组织律师、法律工作者深入移民安置区开展送法下乡、法律公益服务活动,开展法律咨询12场次,法律服务286人次。分类分众组织新的社会阶层人士、新媒体从业人员、网络人士共120余人(次),开展“寻美元谋”、“同心助力”非遗传承和“网聚正能量”主题活动4次。按照省、州工作要求,高质量完成新的社会阶层人士综合评价工作,完成“寻美云南”“寻美楚雄”主题系列活动,助力全县经济社会高质量发展上发挥了积极作用。
4.聚焦阵地建设,多元共治促进基层社会治理。建好用好大统战“一张网”,将统战工作融入乡镇(社区)党建、社会治理基础网格,建立统一战线重点网格,打通统战工作神经末梢。整合各类资源,在元马镇创建“统战之家”,定期开展群众“说事日”活动,聚力代表人士建言献策促发展。发挥政协委员统战优势,开展以助推文明村寨建设为主题的院坝协商活动,通过议事协商,有力有效推进基层社会治理。
5.聚焦促进“两个健康”,充分发挥工商联桥梁纽带作用。常态化开展民营经济代表人士理想信念教育和形势政策宣讲活动,引导民营经济人士爱党爱国、诚信守法、回报社会。举办川滇毗邻地区商会联盟第二次会议暨异地商会楚雄行活动,承办全州“万企兴万村”现场推进会,大力培树“万企兴万村”元谋行动典型,增强壮大乡村振兴优势产业和龙头企业,着力打造“万企兴万村”升级版。用好政银企沟通平台,推动落实惠企信贷政策和惠企税收优惠政策,积极助企纾困,以金融赋能促进企业发展。强化民营企业政策宣传,持续开展“法律三进”活动,坚持以企业诉求为切入点,开展“局长坐诊接诉”活动,构建统筹协调、多方联动服务企业需求的“直通车”工作模式,针对企业反映的诉求难点问题实行清单交办、销号制度,确保企业有所呼,部门有所应,扎实开展涉企纠纷诉前调解和涉案企业合规办理等工作,助力优化营商环境。
6.聚焦侨务和对台工作,凝聚海外台侨界力量服务发展。配合省州做好海外华文媒体行、云台少数民族文化交流参访活动。通过“侨胞之家”“侨联小组”等平台,抓好“送法律、送政策、送服务、送温暖”活动,开展好涉台纠纷多元化调解工作,推荐出3名律师作为涉侨纠纷调解员,搭建涉侨纠纷调解室。走访慰问归侨侨眷、台属,组织“侨爱义诊·送医送药”活动,开展形式多样政策、法律宣讲4场次,开展志愿服务活动,参与群众达300余人,持续做好港澳台海外争取人心工作。
(四)坚持守正创新,自身建设更加有力。实现县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,优化班子配备,一体推进人、财、物有机整合。实现10乡镇统战委员由县委任命、乡镇党委副书记兼任。注重统战信息宣传和实践创新,传递统战声音,讲好元谋统战故事。统战工作信息在《中国统一战线杂志》上采用2篇,省州统战(民宗)系统及主流媒体平台采用宣传稿件150余篇,提升了元谋统战工作辨识度和影响力。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2024年度政府性基金财政拨款无收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2024年度国有资本经营,财政拨款无收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2846400.78元。其中:财政拨款收入2846400.78元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比,收入合计增加986514.56元,增长53.04%。其中:财政拨款收入增加1136514.56元,增长66.47%,主要原因是本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,本年收入增加;其他收入减少150000.00元,下降100.00%,主要原因是上年度收入水电移民工作经费150000.00元,本年度无此收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2946400.78元。其中:基本支出2483238.00元,占总支出的84.28%;项目支出463162.78元,占总支出的15.72%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1171514.56元,增长66.01%。其中:基本支出增加915092.10元,增长58.36%,主要原因是本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,本年支出增加;项目支出增加256422.46元,增长124.03%,主要原因是本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,本年支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2483238.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2333428.47元,占基本支出的93.97%;办公费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费等公用经费149809.53元,占基本支出的6.03%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出463162.78元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.统战专项工作经费285484.36元,主要用于保障党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、宣传表彰、等工作中所必须发生的费用;
2.民族宗教工作经费48670.42元,主要用于全县上下深入开展民族团结进步宣传教育活动和铸牢中华民族共同体意识宣讲主题活动,10乡镇和县级部门多层次多形式抓宣传培训工作,不断弘扬民族文化,增进民族团结,提高全民素质,不断夯实铸牢中华民族共同体意识的思想政治基础;在清真寺开展“5进”活动;
3.中央华侨事务经费29008.00元,主要用于保障涉侨事务政策宣传、归侨生活困难补助费等支出;
4.水电移民工作经费100000.00元,主要用于发放公益性岗位补助,专门开展水电移民工作,及时有效处理移民生产生活困难问题,积极帮助移民群众发展生产。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2846400.78元,占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加1121514.56元,增长65.02%,完成年初预算的199.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1739940.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%,完成年初预算的182.14%。主要用于统战部机关保障工作正常运转的办公经费、电费、邮电费、差旅费、汽车修理费等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,统战、民宗、华侨事务等工作支出;造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,本年支出决算数增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出855283.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.05%,完成年初预算的291.91%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员的抚恤金,离退休人员公用经费等支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动,职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。
9.卫生健康(类)支出124328.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的136.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出126849.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的147.53%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元,决算为48751.00元,完成年初预算的195.00%;支出决算较上年增加26971.34元,增长123.84%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为40000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.05%,完成年初预算的200.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为8751.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.95%,完成年初预算的175.02%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加23170.34元,增长137.68%;公务接待费支出决算较上年增加3801.00元,增长76.79%;具体是国内接待费支出决算8751.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3801.00元,增长76.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,支出决算为48751.00元,完成年初预算的162.50%,支出决算较上年增加26971.34元,增长123.84%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为40000.00元,完成年初预算的200.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为8751.00元,完成年初预算的87.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,车辆增加1辆,公务用车运行维护费支出增加,公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加23170.34元,增长137.68%;公务接待费支出决算较上年增加3801.00元,增长76.79%,具体是国内接待费支出决算8751.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3801.00元,增长76.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,车辆增加1辆,公务用车运行维护费支出增加,公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次53人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来调研、指导工作的接待费,以及各乡镇和各有关部门来单位协调工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出149809.53元,比上年增加36922.67元,增长32.71%,主要原因是本年度机构改革,元谋县民族宗教事务局并入我单位,机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费6351.01元、电费4050.00元、邮电费2070.00元、差旅费4962.00元、公务接待费8751.00元、工会经费11465.52元、公务用车运行维护费40000.00元、其他交通费用65020.00元、其他商品和服务支出7140.00元等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党元谋县委员会统一战线工作部资产总额537879.10元,其中,流动资产210861.98元,固定资产327017.12元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加167889.94元,其中固定资产增加66106.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额43400.22元,其中:政府采购货物支出4920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出38480.22元。授予中小企业合同金额43400.22元,其中:授予小微企业合同金额43400.22元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53232800121301111
 
