根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省、州预决算公开要求及县人民政府的工作安排,经元谋县财政局汇总,元谋县2016年预算单位使用财政拨款安排“三公”经费决算情况如下:
2016年 “三公”经费决算支出数为1401.4万元,较2015年决算数减少290.3万元,下降17.2%。其中:
一、因公出国(境)费0元,比上年减少7.8万元,下降100%。因公出国(境)0人,比上年减少4人,下降100%。减少的原因是2016年无因公出国(境)事项。
二、公务用车购置及运行维护费623.7万元,比上年减少216.9万元,下降25.8%。公务用车购置费0万元,比上年减少80.4万元,下降100%,公务用车购置0辆,比上年减少3辆,下降100%;公务用车运行维护费623.7万元,比上年减少136.5万元,下降18%,公务用车保有量89辆,比上年减少184辆,下降67.4%。减少的原因一是2016年无新购车辆,二是部分车辆报废减少运行支出,三是因八项规定执行较好,减少了运行支出。
三、公务接待费777.7万元,比上年减少65.6万元,下降7.8%。国内公务接待17281批次,比上年增加3041批次,增长21.4%;国内公务接待145123人次,比上年增加21304人次,增长17.2%。增长主要是因为招商引资力度加大接待增加及随着扶贫工作的深入,检查、调研、学习、培训增加,接待也相应增加。无国境外及外事接待。
按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省、州财政部门、县人民政府关于做好决算信息公开工作的安排部署,县财政局将进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,确保“三公”经费决算总规模比上年只减不增。
附 :1、元谋县2016 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
2、相关口径说明
| 元谋县2016 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 2016年决算数 | 2015年决算数 | 比上年增减 | 增减% | 
| 合 计 | 1401.4 | 1691.7 | 290.3 | -17.2 | 
| 一、因公出国(境)费 | 0 | 7.8 | -7.8 | -100.00 | 
| 1、因公出国(境)团组数(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2、因公出国(境)人次数(人) | 0 | 4 | -4 | -100.00 | 
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 623.7 | 840.6 | -216.9 | -25.8 | 
| (一)、公务用车购置费 | 0 | 80.4 | -80.4 | -100.00 | 
| 1、公务用车购置数(辆) | 0 | 3 | -3 | -100.00 | 
| (二)、公务用车运行维护费 | 623.7 | 760.2 | -136.5 | -18 | 
| 1、公务用车保有量(量) | 89 | 273 | -184 | -67.4 | 
| 三、公务接待费 | 777.7 | 843.3 | -65.6 | -7.8 | 
| 1、国内公务接待批次(个) | 17281 | 14240 | 3041 | 21.4 | 
| 其中:外事接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2、国内公务接待人次(人) | 145123 | 123819 | 21304 | 17.2 | 
| 其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3、国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4、国(境)外公务接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
相关口径说明:
一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门决算管理有关规定,纳入县级财政决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费决算数:指县级部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
三、2016年使用财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计的单位范围。县本级、各乡镇人民政府各部门“三公”经费,由各部门在其部门门户网站或县人民政府网站上公开,如需了解具体情况,可与部门直接联系。
 
