根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省、州预决算公开要求及县人民政府的工作安排,经元谋县财政局汇总,元谋县2016年预算单位使用财政拨款安排“三公”经费决算情况如下:
2016年“三公”经费决算支出数为1401.4万元,较2015年决算数减少290.3万元,下降17.2%。其中:
一、因公出国(境)费0元,比上年减少7.8万元,下降100%。因公出国(境)0人,比上年减少4人,下降100%。减少的原因是2016年无因公出国(境)事项。
二、公务用车购置及运行维护费623.7万元,比上年减少216.9万元,下降25.8%。公务用车购置费0万元,比上年减少80.4万元,下降100%,公务用车购置0辆,比上年减少3辆,下降100%;公务用车运行维护费623.7万元,比上年减少136.5万元,下降18%,公务用车保有量89辆,比上年减少184辆,下降67.4%。减少的原因一是2016年无新购车辆,二是部分车辆报废减少运行支出,三是因八项规定执行较好,减少了运行支出。
三、公务接待费777.7万元,比上年减少65.6万元,下降7.8%。国内公务接待17281批次,比上年增加3041批次,增长21.4%;国内公务接待145123人次,比上年增加21304人次,增长17.2%。增长主要是因为招商引资力度加大接待增加及随着扶贫工作的深入,检查、调研、学习、培训增加,接待也相应增加。无国境外及外事接待。
按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省、州财政部门、县人民政府关于做好决算信息公开工作的安排部署,县财政局将进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,确保“三公”经费决算总规模比上年只减不增。
附:1、元谋县2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
2、相关口径说明
元谋县2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
|
单位:万元 |
项 目 |
2016年决算数 |
2015年决算数 |
比上年增减 |
增减% |
合 计 |
1401.4 |
1691.7 |
290.3 |
-17.2 |
一、因公出国(境)费 |
0 |
7.8 |
-7.8 |
-100.00 |
1、因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、因公出国(境)人次数(人) |
0 |
4 |
-4 |
-100.00 |
二、公务用车购置及运行维护费 |
623.7 |
840.6 |
-216.9 |
-25.8 |
(一)、公务用车购置费 |
0 |
80.4 |
-80.4 |
-100.00 |
1、公务用车购置数(辆) |
0 |
3 |
-3 |
-100.00 |
(二)、公务用车运行维护费 |
623.7 |
760.2 |
-136.5 |
-18 |
1、公务用车保有量(量) |
89 |
273 |
-184 |
-67.4 |
三、公务接待费 |
777.7 |
843.3 |
-65.6 |
-7.8 |
1、国内公务接待批次(个) |
17281 |
14240 |
3041 |
21.4 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、国内公务接待人次(人) |
145123 |
123819 |
21304 |
17.2 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3、国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4、国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0 |
相关口径说明:
一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门决算管理有关规定,纳入县级财政决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费决算数:指县级部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
三、2016年使用财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计的单位范围。县本级、各乡镇人民政府各部门“三公”经费,由各部门在其部门门户网站或县人民政府网站上公开,如需了解具体情况,可与部门直接联系。